Подскажите пожалуйста, что нужно сделать что бы авансовые счета фактур были зачтены в своем периоде? В отчете анализа учета по НДС появились авансовые счета фактур предыдущих периодов.
Comments
Rustleize, добрый день!
Что значит "зачтены в своем периоде"? О каких авансах идет речь? Полученных или перечисленных? Зачет аванса произойдет тогда, когда вы получите (или передадите) товары, работы, услуги в счет которых был получен (или уплачен) аванса. Тогда же будет движение по регистру 76АВ (или 76ВА).
Так же нужно смотреть условия договора в каком размере производится зачет аванса - 100% или пропорционально.
Авансы полученные. Был сбой в программе, сейчас восстанавливаю по костям.. С 2016 года 30% при автоматическом заполнении деклараций не все авансовые счета фактур выставленные нами в них отражаются. Заметила только когда аванс отгруженный в 2016 году вылез в 3 квартале 2018 года. В самом А/счете фактуре даты стоят 2016 года.
Rustleize, последовательность операций не нарушена? Какая у вас сфера деятельности?
Если можно, то приложите карточку контрагента за весь период по которому "завис" аванс.
Добрый день! Rustleize, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Цитата: С 2016 года 30% при автоматическом заполнении деклараций не все авансовые счета фактур выставленные нами в них отражаются. Заметила только когда аванс отгруженный в 2016 году вылез в 3 квартале 2018 года. В самом А/счете фактуре даты стоят 2016 года.
Это могло быть в случаях 1. Не делали все регламентные операции с использованием Помощника по НДС - не делали документы Формирование записей книги покупок. 2. Не был сделан Зачет аванса Дт 62.02 Кт 62.01 Это результат, что в сделках по Покупателю - Не верно выбран Контрагент, договор, документ сделки выбран вручную 3. Просто распровели документы Формирование записей книги покупок. Если первые 2 можно и нужно исправлять в текущем периоде, то в третьем случае - Ничего делать не надо в текущем налоговом периоде... Надо восстановить предыдущий.