Добрый день.
Организация на ОСН, плательщик НДС, импортер.
При продаже импортного непрослеживаемого товара в графе 11 счет фактуры указываем номер ГТД. При этом 1С не переносит эти данные в графу 20 книги продаж.
При заполнении новой декларации за 3 квартал 2021г. в раздел 9 по строкам 221 номера ГТД тоже не попадают.
Будут ли претензии у налоговых органов при сдаче такой декларации, если это ошибка?